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邢台市物价局决算公开目录

来源: 时间:2016-09-30 02:58【字号:

 

第一部分 部门情况

部门职责…………………………………………………………2

部门构成…………………………………………………………3

第二部分单位决算情况

邢台市物价局2015年度决算报表 ……………………………4

 

 

第三部分 2015年决算情况说明

、收入支出决算具体情况 ……………………………………5

二、收入决算情况  ………………………………………………5

三、支出决算情况  ………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况  …………………………6

五、 ”“三公”经费支出决算情况  …………………………………6

六、机关运行经费的支出情况说明………………………………7

七、政府采购情况的说明…………………………………………7

八、其他重要事项的情况说明……………………………………7

九、绩效预算信息情况……………………………………………7

十、国有资产信息情况……………………………………………8

第四部分  名词解释

名词解释  …………………………………………………………8

 

 

 

第一部分   邢台市物价局概况

一、邢台市物价局主要职责

  主要职能

根据三定方案,我局的主要职能如下:

(一)贯彻执行国家和省物价工作的方针政策、法律法规及规章,结合明升体育实际,拟订价格(收费)政策措施和管理办法,经市政府批准后组织实施。

(二)监测、预测全市价格总水平及其结构变动趋势,提出调控建议;负责物价变化情况监测分析,为政府实施宏观调控提供决策依据,向企业发布价格信息。

(三)拟订价格(收费)改革的年度计划、中长期计划及调整方案。

(四)拟订和调整市级实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准草案;对市场调节商品和服务价格实行间接调控。

(五)负责拟订国家机关、公益事业、公用事业、中介服务和重要经营收费的标准草案并监督执行。

(六)依法组织全市商品价格和收费标准执行情况的监督检查,依法查处价格违法行为和价格垄断行为;受理对价格(收费)违法行为的举报;对价格(收费)申诉案件进行复议和裁决。

(七)负责重要产品成本调查和监审,审核汇总重要产品的成本收益,并提出相应对策建议。

(八)负责市级涉案、涉纪检、涉税价格认定和全市价格认定的复核裁定工作,指导全市价格鉴证、复核裁定以及价格评估、价格咨询中介机构业务工作。

(九)指导、监督各县(市、区)政府价格主管部门的价格和收费管理;指导企业用好市场调节商品价格的定价权;指导行业组织价格自律事宜。

(十)承办市政府及市发展和改革委员会交办的其他事项。

二、单位构成

我局共设有13个科级机构。

局机关设9个科室:办公室(财务科)、商品价格管理科、医疗和药品价格管理科、行政事业收费管理科、公用事业价格及经营性收费管理科、市场价格监测科、审批服务科;按有关规定,在局内设立监察室和党总支。

直属机构3个:邢台市物价局监督检查一分局(邢台市价格举报中心)、邢台市物价局监督检查二分局、邢台市价格成本调查队。

下属事业单位1个:邢台市价格认证中心(财务独立)。

 

 

第二部分   邢台市物价局2015年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

十一、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十二、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 邢台市物价局2015年决算情况说明

一、收入支出决算具体情况

2015年度上年结转和结余2177906.85元,本年收入10415434.3元,本年支出12013038.96元,年末结转和结余580302.19元。

2015年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余2177906.85元,本年收入10415434.3元,本年支出12013038.96元,年末结转和结余580302.19元。

2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

2015年度部门国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

二、收入决算情况

    2015年度收入10415434.3元。其中:基本支出收入 7612434.3元,项目支出收入 2803000元。

    2015年度一般公共预算财政拨款收入10415434.3元。其中:基本支出收入 7612434.3元,项目支出收入 2803000元。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元。其中:基本支出收入 0元,项目支出收入 0元。

2015年度部门国有资本经营预算财政拨款收入0元。其中:基本支出收入 0元,项目支出收入 0元。

三、支出决算情况

2015年度支出12013038.96元。其中:基本支出7540479.14元,项目支出 4472559.82元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出12013038.96元。其中:基本支出7540479.14元,项目支出 4472559.82元。

2015年度政府性基金预算财政拨款支出0元。其中:基本支出0元,项目支出 0元。

2015年度部门国有资本经营预算财政拨款支出0元。其中:基本支出0元,项目支出 0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收入上年结转和结余2177906.85元,本年收入10415434.3元,本年支出12013038.96元,年末结转和结余580302.19元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公务接待费、公务用车运行维护费、公务出国出境经费等“三公经费”支出为24.2万元,同比减少15.3万元,下降38.7%。

公务接待费支出0.3万元,同比减少1.2万元,下降80%,2015年公务接待2次,16人。公务用车运行维护费支出23.9万元,同比减少14.1万元,下降37.1%。2015年底单位有公务车6辆,当年没有购置公务用车。公务用车购置费支出0元,同比增加0元,增长0%。因公出国(境)费支出0元,同比增加0元,增长0%。下降主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,严格控制公务接待的标准和次数,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

六、机关运行经费的支出情况说明

    “机关运行经费”为一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。2015年度机关运行经费3720592.76元,比2014年减少2407756.69元,降低39.29%。减少主要原因是合理控制日常经费,节约纸张开支等办公用品,2014年公用支出中包括2800000元的退还租金,2015年包含退还装修款1192270元。其中:基本支出834562.94元,项目支出2886029.82元。

七、政府采购情况的说明

    政府采购支出180610元,均为采购货物支出。

八、其他重要事项的情况说明

本年度财政收回年初结余175690.04元。所以2015年初年初结转和结余2177906.85元比2014年末结转和结余2353596.89元少175690.04元。

九、绩效预算信息情况

    对物价综合大楼基建项目预算进行了绩效自评,涉及当年财政拨款130万元。该项目项目立项规范,绩效目标合理。绩效指标明确。资金落实率100%,资金使用率100%,达到预期绩效目标。

十、国有资产信息情况

    截至2015年12月31日,固定资产总额为422.4125万元,其中房屋资产总额173万元、共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆,资产总额94.5778万元,其他固定资产154.8347万元。

第四部分  名词解释

一、一般公用预算财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。

三、公务用车运行维护费:指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。