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邢台市物价局2016年决算公开

来源: 时间:2017-10-25 03:03【字号:

目录

第一部分  邢台市物价局基本概况

一、物价局职责........................................2 

二、单位构成及内部机构设置情况........................4

 

第二部分  邢台市物价局2016年度部门决算表

邢台市物价局2016年度部门决算表.......................4

 

第三部分  邢台市物价局2016年决算情况说明

一、收入支出决算具体情况...............................4

二、收入决算情况....................................4

三、支出决算情况.......................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况.......................5

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况......5

六、预算绩效管理工作开展情况说明......................6

七、其他重要事项的情况说明............................8

 

第四部分  名词解释

一、一般公用预算财政拨款收入..........................9

二、公务接待费........................................9

三、公务用车运行维护费................................9

四、机关运行经费......................................9

 

 

邢台市物价局2016年

部门决算及有关情况说明

第一部分 邢台市物价局基本概况

一、邢台市物价局主要职责

1、根据三定方案,物价局的主要职能如下:

(一)贯彻执行国家和省物价工作的方针政策、法律法规及规章,结合明升体育实际,拟订价格(收费)政策措施和管理办法,经市政府批准后组织实施。

(二)监测、预测全市价格总水平及其结构变动趋势,提出调控建议;负责物价变化情况监测分析,为政府实施宏观调控提供决策依据,向企业发布价格信息。

(三)拟订价格(收费)改革的年度计划、中长期计划及调整方案。

(四)拟订和调整市级实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准草案;对市场调节商品和服务价格实行间接调控。

(五)负责拟订国家机关、公益事业、公用事业、中介服务和重要经营收费的标准草案并监督执行。

(六)依法组织全市商品价格和收费标准执行情况的监督检查,依法查处价格违法行为和价格垄断行为;受理对价格(收费)违法行为的举报;对价格(收费)申诉案件进行复议和裁决。

(七)负责重要产品成本调查和监审,审核汇总重要产品的成本收益,并提出相应对策建议。

(八)负责市级涉案、涉纪检、涉税价格认定和全市价格认定的复核裁定工作,指导全市价格鉴证、复核裁定以及价格评估、价格咨询中介机构业务工作。

(九)指导、监督各县(市、区)政府价格主管部门的价格和收费管理;指导企业用好市场调节商品价格的定价权;指导行业组织价格自律事宜。

(十)承办市政府及市发展和改革委员会交办的其他事项。

2、邢台市价格认证中心主要职责

(一)承担纪检监察案件涉案财物价格认定,履行价格行政决策的职能

(二)承担价格争议行政调解处理工作,履行价格行政裁决的职能

(三)开展应税财物价格认定工作,履行行政决策职能

(四)承担价格鉴定复核裁定工作,履行价格行政裁决职能

(五)承担涉案资产价格鉴定,履行行政职能

(六)6、承担最低生活保障家庭收入和财产价格认定工作,履行行政职能

 

 

 

二、单位构成及内部机构设置情况

物价局机明升体育app2015年7月合入发改委,价格认证中心设共5各科室,其中:价格认定科,价格认证科,车物定损科,价格调解办公室,办公室

 

 

第二部分  邢台市物价局2016年度部门决算表

详见附件:邢台市物价局部门决算表

第三部分  邢台市物价局2016年决算情况说明

(一)收入支出决算具体情况

2016年度上年结转和结余476306.59元,本年收入10551861.60元,本年支出10858593.00元,年末结转和结余169575.19元。

2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余476306.59元,本年收入10551861.60元,本年支出10858593.00元,年末结转和结余169575.19元。

2016年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

(二)收入决算情况

    2016年度收入10551861.60元,较2015年增加1.3%。其中:基本支出收入 7246164.6元,占69%,项目支出收入 3227000元,占31%。

    2016年度一般公共预算财政拨款收入10551861.60元。其中:基本支出收入 7246164.6元,项目支出收入3227000元。

    2016年度政府性基金预算财政拨款收入0元。其中:基本支出收入 0元,项目支出收入 0元。

(三)支出决算情况

2016年度支出10858593.00元,较2015年减少9%。其中:基本支出7496897.34元,占70%;项目支出3252998.66元,占30%。

2016年度一般公共预算财政拨款支出10858593.00元。其中:基本支出7496897.34元,项目支出 3252998.66元。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出0元。其中:基本支出0元,项目支出 0元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入上年结转和结余476306.59元,本年收入10551861.6元,本年支出10858593.00元,年末结转和结余169575.19元。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公务接待费、公务用车运行维护费、公务出国出境经费等“三公经费”支出为12万元,同比减少12.2万元,下降50%。

公务接待费支出0万元,同比减少0.3万元,下降100%。公务用车运行维护费支出12万元,同比减少11.9万元,下降49.8%。2016年底单位有公务车2辆,当年没有购置公务用车。公务用车购置费支出0元,同比增加0元,增长0%。因公出国(境)费支出0元,同比增加0元,增长0%。下降主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,严格控制公务接待的标准和次数,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

    1、年度发展规划目标:认真学习贯彻党的十八大精神,进一步加强学习,解放思想,转变观念,突出重点,破解难题,按照全省物价工作会议部署,进一步加强机关建设,更加注重价格宣传引导,全面落实有关价格改革政策,建立完善社会托底价格机制,提升价格公共服务水平,强化市场价格行为监管,努力实现价格监管新突破,全力提升物价工作水平。 

2、职责分类绩效目标:(一)贯彻执行国家和省物价工作的方针政策、法律法规及规章,结合明升体育实际,拟订价格(收费)政策措施和管理办法,经市政府批准后组织实施。(二)监测、预测全市价格总水平及其结构变动趋势,提出调控建议;负责物价变化情况监测分析,为政府实施宏观调控提供决策依据,向企业发布价格信息。(三)拟订价格(收费)改革的年度计划、中长期计划及调整方案。(四)拟订和调整市级实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准草案;对市场调节商品和服务价格实行间接调控。(五)负责拟订国家机关、公益事业、公用事业、中介服务和重要经营收费的标准草案并监督执行。(六)依法组织全市商品和价格服务(收费)的监督检查,依法查处价格违法行为和价格垄断行为;受理对价格(收费)违法行为的举报;对价格(收费)申诉案件进行复议和裁决。(七)负责重要产品成本调查和监审,审核汇总重要产品的成本收益,并提出相应对策建议。(八)负责市级价格鉴证和复核裁定工作,指导全市价格鉴证、复核裁定以及价格评估、价格咨询中介机构业务工作。(九)指导、监督各县(市、区)政府价格主管部门的价格和收费管理;指导企业用好市场调节商品价格的定价权;指导行业组织价格自律事宜。(十)承办市政府及市发展和改革委员会交办的其他事项。

3、实现年度发展规划目标的保障措施:(一)加强价格调控监管,确保物价水平稳定

落实价格调控目标责任、做好价格监测分析预警、增强价格调控手段。

(二)着力解决民生价格问题,切实维护群众利益

加大民生价费管理力度、做好服务民生改善工作。

(三)三、是扎实推进政府实事工程建设

加强组织领导、抓好农产品平价商店建设、建立重要民生价格采集发布中心。、

(四)加强各项基础建设,提高价格工作水平。

深入推进依法行政、拓展价格认证领域、切实加强价格队伍建设。

(五)落实责任机制,形成齐抓共管合力。

加强组织领导、重视宣传教育、落实防范措施。

 

 

(七)其他重要事项的情况说明

   1、 “机关运行经费”为一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。2016年度机关运行经费2482924.25元,比2015年减少1494565.29元,降低38.57%。减少主要原因是合理控制日常经费,节约纸张开支等办公用品, 2015年包含退还装修款1192270元

2、政府采购情况的说明

    政府采购支出130971元,均为采购货物支出。

3、国有资产信息情况

截至2016年12月31日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

4、其他重要事项的情况说明

本年度财政收回年初结余103995.6元。所以2016年初年初结转和结余476306.59元比2015年末结转和结余580302.19元少103995.6元。

 

第四部分  名词解释

一、一般公用预算财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。

三、公务用车运行维护费:指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。